华为组织结构图 - 审计部
2013-02-01 14:15:38 24 举报
华为的审计部门是公司内部控制和风险管理的重要部分。这个部门负责对公司的各项业务进行独立、客观的审查,以确保公司的运营符合相关法律法规和公司的内部规定。审计部门的工作包括但不限于:对财务报表进行审计,检查公司的内部控制系统是否有效,评估公司的风险管理策略是否适当等。他们的工作对于保护公司资产,防止欺诈和滥用,以及提高公司的经营效率和效果都至关重要。同时,他们也为公司的高层管理提供决策支持,帮助他们更好地理解公司的运营状况和可能的风险。
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大纲/内容
审计部
财务审计科
1.根据公司生产经营目标,对各类经营计划执行情况进行审计,包括生产计划、销售计划、人力资源计划、财务计划、产品开发计划、非生产物料采购计划等;2. 对公司、公司所属公司、控股公司、境外公司及下属实体的财务报表的真实性、合规性、合法性、以及各项会计工作的规范进行审计。3. 对有关经济事项合同的合法性、合规性和效益型进行评审;4. 对公司基本建设项目进行审计监督;5. 对公司内部负有重要岗位责任人员的离任(职)进行审计;6. 对公司资源(包括人力、物力和财力等)使用的效益型进行审计;7. 对公司最高领导交办的其他事项进行审计。
职能
管理审计科
部门
计划审计科
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