财务日常报销管理流程图
2013-03-04 11:29:14 137 举报
财务日常报销管理流程图描述: 1. 员工提交报销申请单及相关票据。 2. 部门经理审核报销内容及金额,签字确认。 3. 报销单递交至财务部。 4. 财务人员核对报销单据与预算,进行初步审批。 5. 如有问题,退回给员工或部门经理调整。 6. 财务人员进行详细核算,生成电子凭证。 7. 电子凭证发送至相关部门进行二次审批。 8. 无问题后,财务人员进行费用登记并支付。 9. 支付完成后,将支付凭证返回给员工。 10. 每月末,财务部进行账务整理和归档。 此流程确保了公司资金的合理使用,同时提高了报销的效率和准确性。
作者其他创作
大纲/内容
不合法规,退回
单位主要负责人审批
主管会计复核记账
财务日常报销管理流程图
有关科室或证明人对真实性、合理性核对与确认
报账人根据实际发生的业务填写单据报销封面并将各种原始票据粘上
出纳登记账簿
伪票报并及时报告财务主要领导
出纳符合单据真伪和数值,按批准数额报销
有关财务科室或岗位职责人对单据合法性核对确认
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