本部会计报表编制、审核及上报流程
2018-08-19 18:00:59 9 举报
本部会计报表编制、审核及上报流程如下:首先,各部门根据财务制度和会计准则,收集、整理和汇总本部门的财务数据,编制初稿。然后,由财务部门对初稿进行审核,确保数据的准确性和完整性。在审核过程中,如发现问题,应及时与相关部门沟通并修改。审核通过后,报表将被提交给总经理或其授权人进行审批。审批通过后,报表将被正式打印并加盖公章。最后,报表将被存档并按照规定的时间和方式上报给上级主管部门。整个流程旨在确保会计报表的准确性、合规性和及时性。
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大纲/内容
往来账项核对
结转损益类科目,年底结转本年利润
固定资产核对
本月账务核对一致
税务核对
总账核算审核、记账
财务数据分析说明
登录浪潮软件,编制当期记账凭证
应收票据核对
生成报表
登录国资委报表软件,填制本部月度报表及快报
每月财务报表上报财务经理、财务总监、总经理、董事长
现金、银行存款核对
审核、记账结转凭证
报送内部稽核予以合并
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