采控部流程图
2016-04-24 19:12:43 1 举报
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采控部流程图是一个详细的视觉表示,展示了采购和控制部门在执行其职责时所遵循的步骤和程序。从开始的需求分析,到供应商的选择,再到合同的签订和执行,以及最后的质量控制和评估,每一步都被清晰地描绘出来。这个流程图不仅帮助员工理解和遵循规定的操作步骤,还有助于管理层监控和优化整个采购过程。通过这种方式,采控部能够确保采购活动的有效性和效率,同时也能降低潜在的风险和成本。
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大纲/内容
寻找供应商
财务部确认付款 条件及账期
下订单
单据转交财务
建立供应商资料
汇完款转采控
采购计划
入库
通过
审批(总经理\\业务经理)
不通过
采购需求
询价、议价、比价
验收合格
验收不合格
签订合同
财务部汇款
到货验收
采购洽谈
退货
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