和成公司财务领款流程
2016-05-04 22:28:57 0 举报
和成公司的财务领款流程如下:首先,员工需要填写领款单并附上相关证明材料,如发票、合同等。然后,将领款单和证明材料提交给所在部门的主管审批。主管审批通过后,将领款单和证明材料交给财务部门进行审核。财务部门会对领款单和证明材料进行核对,确保无误后,会将款项划入员工的个人账户。最后,员工可以在个人账户中查看到领款的金额。整个流程简洁明了,旨在保证公司资金的安全和合理使用。
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大纲/内容
财务总监(审核批准)
小股东委派监督公司运营
财务部长(经办)
开具发票
公司决议或公司领导批准同意为支出、领款开票
每次开票至少两人一同前往沈巷税务局为公司办理国家正规的纳税发票并按税票金额交纳各种税费
财务总监(计入会计账)
出纳(经办)
制作报销领款凭证
2.或将要支出的款项
大股东委派监督公司运营,公司所有的款项必须在财务总监签字后方能支出
总经理(艾华)(审核签字)
大股东委派监督公司运营
财务总监(胡汉木)(审核签字)
出纳(计入出纳账)
到公司办公室审核待开发票的款项明细后,开具加盖公司公章的开票证明
公司高级管理人员审核发票金额与所需冲账的金额明细是否吻合,然后在报销领款凭证上签字
副总经理(倪国钢)(审核签字)
1.承办人员通过备用金已经支出的款项(打的白条)
待开发票的总额包括:
和成公司财务支出开票领款流程
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