资产把控流程
2017-06-21 11:26:06 0 举报 资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产
进行责任通知
各部门人员申请领用固定资产,填写《固定资产领用申请表》
固定资产登记入库并进行编号
YES
更新《固定资产清查盘点表》,提出处理建议
各部门人员
配合盘点
行政部审批是否通过
将物品归置并重新登记信息
返回厂家
不一致
审核
发出通知
NO
判断固定资产的使用状况
行政部
部门人员辞职或调动
一致
综合部总监
每季度盘点固定资产
不予领用
登记固定资产使用人员信息
更新资产入库信息
到货时判定购买产品与需求信息是否一致
承担对应责任
为了保护您和被举报人的权利,请您慎重填写举报原因,我们会认真核实调查。
确定