各部门合规工作梳理
2017-03-01 22:37:30 0 举报
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大纲/内容
数据反馈
签约质检
特免客户质检
新员工合规培训
反欺诈运营中心
风控中心
差错
业务中心
业务管理部
欺诈、虚假案件风险分析管理
引擎拒件
举报、案件处理
内控稽核部
特殊进件
分公司管理部
贷后
产品政策部
纳入绩效
部门
数据分析、报告
反馈
信息技术中心
M0/1/2回收率
日常质检
运营部
分公司
执行力自查
不合格
进件
产品追踪
审批中心
业务督导部
放款错误检查
质检部
日常、回退、拒贷质检
人事部
培训部
复议部
产品指标异常分析
红橙、欺诈、拒贷预警
放款
审批人员监控
分公司管理
报备
签约
不执行
逾期数据分析
合规、业务培训、考核
制度修改
制度、团队管理、数据分析
欺诈信息
政策、大纲追踪
核身、三期减免数据
首逾质检
签约录音质检
审批
违规
错误信息核对
科学决策部
贷后管理中心
城市调研
复议客户
核对
财务部
案件调查
高风险城市分析、区域风控反馈、监控检查
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