外购件收货及库位管理流程
2017-02-16 13:56:23 0 举报
外购件收货及库位管理流程是一套规范的、系统的操作流程,旨在确保外购件的准确接收、妥善存储和快速检索。首先,采购部门根据生产需求向供应商下达采购订单。收到货物后,仓库管理人员对货物进行验收,核对数量、规格等信息与采购订单是否一致。验收合格后,将货物按照类别和批次进行分类,并分配到相应的库位。同时,更新库存管理系统,记录货物的入库信息。在日常管理中,仓库管理人员需要定期对库存进行盘点,确保库存数据的准确性。当生产部门需要使用外购件时,可以通过库存管理系统查询货物的库位信息,快速找到所需货物。通过这一流程,企业可以有效地提高外购件的管理效率,降低库存成本。
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大纲/内容
仓储部
邮件提醒,工程师确认检验标准
文员录入1011库
每半小时
外购件收货及库位管理流程
检验单来料检工程师审核
退货
收货单
检验单文员录入系统
仓管员收货
收货单签字&检验单填写完成
无
供应商送货单
询问采购退货方式
合格检验单放到收货单栏里
文员打印质检单
对应物料有无检验标准
文员匹配收货单和检验单,派发给质检员
核对送货单物料类型和数量
质控部
有
质检员检验
退货文员做账1011至1031
QIS系统生成来料检验单
检验处理
是否退货
来料日常检验单
来料日常检验单&收货单
文员打印收货单
来料库保管员移库
QAD数据库
结束
文员做账1011至1021
不合格控制程序
收货
采购部
不合格
物料对应保管员收货
QIS质量信息系统数据库
从1031退货打印退货单,完成退货
仓库文员转交收货单给质检文员
让步接收
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