备件管理系统申报流程说明
2017-03-26 21:33:51 0 举报
备件管理系统申报流程通常包括以下几个步骤:首先,用户需要登录系统并填写申请表单,提供所需备件的详细信息,如名称、型号、数量等。然后,系统会自动检查所申请备件的库存情况,如果库存充足,则提交给上级审批人员进行审核。一旦审批通过,系统会生成相应的采购订单或领用单据,并将信息通知相关部门进行处理。最后,用户可以通过系统查询到备件的采购进度和到货时间,以便及时安排相关工作。整个申报流程简洁高效,能够有效提高备件管理的效率和准确性。
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大纲/内容
计划申报
云商网上申请编码
采购员
判断
步骤二:发票到位号,完善ERP订单数据
技术员计划车间上报
录入物资管理信息
有编码
流程完毕
说明:(需要购买的物料信息描述:备件名称|设备型号|备件本身编号|材质|厂家|)
填写申请单,进行编码申报
车间申报确认
技术员申报
ERP相关
入库
形成电子询价单
出库
手工对账
计划公司上报
申报确认
预采购订单
ERP出入凭证库
根据采购订单号入库
直接领用
ERP采购订单
仓管员
生成采购单(采购订单信息由ERP提供)
步骤1
申请物料编码
步骤一:采购订单号暂存
无库存
部门领导
财务对账凭证
走OA流程,将申报编码的信息通过OA发送
无编码
备件管理系统申报流程说明
采购员录入基本信息到系统,并通过OA将信息反馈给技术员
车间主任申报审批
登入系统查询
车间主任
有库存
主管领导
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