计量业务流程
2023-06-29 09:34:42 0 举报
计量业务流程
作者其他创作
大纲/内容
开始
确认结果
检测人员
现场检验业务计划流程
通过
部门审批
发往相关部门实施
未通过,退回
责任部门
器具价格自动录入数据库
归档
计划单审核
合格
各部门确定下场人员
质量监控
结束
提示发件人员相关器具的实时状态
主检人
不合格,整改
担保人确认
计划调度,派车
联网上传原始记录
执行文件变更处理
不是问题
是
评审报告
分析原因
业务部
一次性告知需要补充的材料
检测人员工作记录
人员监督流程
不合格
未通过
院领导
仓库人员
检测部门自编技术文件审批流程
填单人
填写计划单
校准
检定校准业务部审核人
出具不予受理文书并退还材料
器具管理人员
质量部审核
评审计划审核人员
技术部门审批
文件变更人员
强检
材料不全
部门审核人员
打印取件清单
归档人员
客户确认
相关审核人员
调取证书出具出具状态及RFID器具位置信息
退件申请单填写
质量整改
联网下载用户数据
退回,整改
规程评审流程
仓库管理人员
不通过
部门审核
质量监督人员
部门领导审批
业务计划负责人
检验人员填写整改单
无带回
检定人员
部门领导审核
领导签字
计划单性质
质量管理
计量标准封存或撤销、更换流程
申请
自编性技术文件
负责人审核
未通过,整改
服务器模板时间<=本地模板时间或者服务器模板时间<=本地生成记录时间
业务计划审核及安排
办结
现场检测业务计划单
院领导批准
业务部审核人
客户意见反馈
非强检
业务部发送整改通知
需要时更新器具签收状态
有带回
检测部门
质量部门
证书模板申请流程
下载原始记录模板
资料审核整改流程
前台业务人员
选择记录
检查
大屏展示发件信息
现场组长
比例抽取抽查清单
退回,对文件内容进行整改
审核受理人员
部门负责人审核
生成证书
业务人员
院长
延长配时申请流程
主检人员
检定校准业务部审核
规程编写部门
发件,显示发件过程及进程
客服
保存数据在本地
证书抽查流程
评审报告审核人员
取件完成情况待登记
编写大纲
相关审核人员审核
打印业务交接单
文件新增,修改,删除
技术负责人或所长
发起测算,填写测算信息,形成价格测算单
部门负责人
所长审批
完工取件
配时人员
无问题
交接单打印人
器具送检签收流程
延时申请单,延时理由
管评审批流程
模板录入数据
否
离线版原始记录流程
部门
带回仪器
审核通过
记录核实
现场检验情况反馈
证书模板归档
领导审批
签约人
执行整改
院长签发(不可代签)
部门正职
发件人员
需要时更新器具取件状态
报告,记录结果审核
部门管理人员
质量部签字
受理和审查
检测
完成情况反馈
制定纠正措施整改
调取器具信息
不存在
大纲审核
提交申请
选择模板记录作为附件
担保申请单
反馈结果审核
报告至责任部门
原因分析
模板申请信息
业务计划及现场组长考核
质量部门审核
担保人
现场完成情况待等级
有误
发件人发件
有问题
不符合条件
存在
发现问题
申请人员
评审计划编辑人员
业务部确认整改结束
检定
器具唯一性标识调取器具及全程信息
部门领签字
客户取件
文件变更流程
评审计划审核
检查人员
相关处理流程及结果记录保存
检测结果通报
签约人评审
有问题待确认库
担保流程
检查登记表
器具送检
是否完工
取件确认
部门领导
价格测算流程
前台发送发件业务信息
客户
填单
纠正措施、改进项目实施审批流程
审批
延长配时处理
填写取件申请
检验人填写整改结果
内部审核流程
结果审核
不合格确认
规程编写
分析原因,确认问题
文件操作相关内容填写
登陆系统
退件处理
评审报告审核
无误
发件业务流程
质量监控流程图
价格管理人员审核
是否可以归档
规程分发
记录归档
文件归档
完工
内审报告
技术部门
业务调度
电子化完工取件流程
部门确认,结果反馈
领导审核
编辑评审计划
器具电子签收确认
做出许可决定并将决定书及电子证照反馈,快递送达申请人
检定员
质量部
比对
现场检测业务计划流程
内审报告归档
退件申请流程
质量部门审批
填报人
价格管理人员
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