不合格品控制流程图
2022-04-23 14:53:25 0 举报
不合格品控制流程图
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大纲/内容
NO
隔离待退区
工程部
备注:注1:斜体加方框字——在流程中指责任部门或人员。注2:虚线方框字——在流程中指接口的载体表单。注3:方框字——在流程中指过程活动。
参照《装配制程质量控制流程图》执行质量控制
与生产、采购、工程商讨
责任部门
生产车间
品质部
降级作他用
采购部
制程不良品
不合格品标识牌
返修
参照质量纠正及预防措施控制流程图
进仓单
品质部批示、总经理审核
OK
责任部门申请
退货
来料不良品
质量反馈通知单
可使用品
IQC验货单(红)拒收
挑选使用
确定处理办法
品质主管审核
抽检超标品
仓库
IQC验货单(红)让步接收备注:挑选使用
退仓单
异常处理
IQC检验报告
重缺陷
绝收
IQC验货单(红)让步接收
验货不合格品
入仓
标识隔离
挑选
直接使用
不合格品
参照质量纠正及预防措施控制流程
特采
IQC
轻微缺陷
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