外采单据交互图-采购预付单
2024-12-27 17:30:02 0 举报
外采单据交互图-采购预付单是一个直观的图表,展示了企业内部各部门之间在采购预付单据处理过程中的协作和信息流转。这个图表主要包含了以下几个核心部分:采购部门首先发起采购需求,经过审批后,生成采购订单;在供应商确认订单后,企业财务部门根据订单信息,为供应商预付部分货款;供应商在收到预付款后,开始安排生产或采购物料;最后,供应商发货,企业收货确认,完成整个采购流程。此外,图表还包括了文件类型和修饰语的描述,如采购订单、预付款申请书、供应商确认函等,以及各部门之间的交互关系和审批流程。通过这个图表,可以清晰地了解采购预付单据在整个采购过程中的作用和重要性。
作者其他创作
大纲/内容
采购预单canghai
入库完成
外围系统
采购订单canghai
确认数量
收货完成
实际收货
驱动完成/释放差异数
提交草稿单
更新收货数更新状态返回在途数
采购审批
采购单制作
采购工作台
送货单(ASN)canghai
新建草稿
审批
实际到货
新建草稿单
非对接
EDI
通过
供应商已确认单据
供应商制作送货单
占用明细
审批流
供应商物流到货
财务预付后回写状态
供应商SAP系统
确认成功
采购预单功能点:单据创建,单据审批,单据取消,主单数据查询,明细数据查询、数据导出
PO实际收货后MQ抛出消息驱动需求单的完成及其他数据处理
新建、提交:校验逻辑一致
审批需求单
审批驳回
单据完成
预付金额
收货回传
审批提交
履约(ION)入库通知单
对接系统确认
统一数据传输
审批通过
无单预付整体流程图
采购工作台-康众人员采红平台-供应商人员双方都要看的数据
提交草稿
同步DN,创建ASN
采红平台
审批完成
仓储(CJK)等待收货
草稿单:order_draft待审批:order_approving审批驳回:approve_reject已取消 :order_cancel审批通过approve_pass单据完成 order_finish
供应商待确认单据
到货差异确认
数据下发yunque
差异确认单canghai
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